前言/1
第1章 总论/1
1.1 公共部门控制概述/1
1.2 公共部门控制目标/11
1.3 公共部门控制要素/16
1.4 公共部门控制原则/18
1.5 内部控制的工作步骤/26
第2章 内部控制操作规范/35
2.1 梳理流程与整合业务/35
2.2 识别风险与应对策略/42
2.3 健全制度与编撰手册/55
2.4 综合运用各种控制方法/61
第3章 单位层面控制规范/76
3.1 组织架构控制规范/76
3.2 工作机制控制规范/80
3.3 岗位职责控制规范/88
3.4 会计系统控制规范/96
3.5 信息系统控制规范/98
第4章 预算业务控制规范/102
4.1 预算管理与风险评估/102
4.2 预算管理政策与文件支持/105
4.3 预算控制的具体目标/107
4.4 预算管理流程与控制要点/108
4.5 预算控制制度与控制措施/117
4.6 预算管理关键控制环节/121
第5章 收支业务控制规范/123
5.1 收支管理与风险评估/123
5.2 收支管理政策与文件支持/126
5.3 收支控制的具体目标/128
5.4 收入业务控制措施/133
5.5 支出业务控制措施/135
5.6 费用报销控制措施/144
5.7 收支管理关键控制环节/150
第6章 采购业务控制规范/154
6.1 采购管理与风险评估/154
6.2 采购管理政策与文件支持/163
6.3 采购控制的具体目标/165
6.4 采购管理流程与控制要点/166
6.5 采购控制制度与控制措施/169
6.6 采购管理关键控制环节/173
第7章 资产业务控制规范/176
7.1 资产管理与风险评估/176
7.2 资产管理政策与文件支持/180
7.3 资产控制的具体目标/182
7.4 货币资产控制措施/185
7.5 实物资产控制措施/192
7.6 资产管理关键控制环节/200
第8章 建设项目控制规范/203
8.1 建设项目管理与风险评估/203
8.2 建设项目管理政策与文件支持/206
8.3 建设项目控制的具体目标/207
8.4 建设项目管理流程与控制要点/207
8.5 建设项目控制制度与控制措施/211
8.6 建设项目关键控制环节/218
第9章 合同管理控制规范/222
9.1 合同管理与风险评估/222
9.2 合同管理政策与文件支持/225
9.3 合同控制的具体目标/226
9.4 合同管理流程与控制要点/227
9.5 合同控制制度与控制措施/230
9.6 合同管理关键控制环节/235
第10章 内部控制评价与报告/237
10.1 内部控制评价概述/237
10.2 内部控制评价工作流程/243
10.3 基础性评价指标与评分方法/246
10.4 内部控制缺陷分析与评价/254
10.5 内部控制报告管理制度/258
第11章 内部控制监督检查/264
11.1 内部控制监督概述/264
11.2 内部控制检查流程/269
11.3 内部控制检查方法/274
11.4 控制缺陷沟通与报告/284
11.5 持续督导与控制文化/286